中共山丹县委统一战线工作部 2025年部门预算公开情况说明
索引号 | 6207250064/2025-00002 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 中共山丹县委统一战线工作部 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2025-02-13 18:12:32 | 是否有效 |
目
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第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
按编制部门批复“三定”方案编写
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
按编制部门批复“三定”方案编写
(二)参照公务员法管理单位
按编制部门批复“三定”方案编写
(三)直属事业单位
按编制部门批复“三定”方案编写
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算302.67万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入302.67万元;支出包括:一般公共服务支出240.83万元、社会保障和就业支出26.84万元、卫生健康支出15.15万元、住房保障支出19.86万元。
(一)收入预算
2025年收入预算302.67万元(详见部门/单位预算公开表1 ,2)。包括:
一般公共预算收入302.67万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入 0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算302.67万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出269.59万元, 占89%; 项目支出33.08万元,占11%; 上年结转0万元, 占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出302.67万元,包括:一般公共服务支出240.82万元、卫生健康支出15.15万元、住房保障支出19.86 万元、社会保障和就业支出26.84万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4 ,5 ,6 ,7):
(一)基本支出
2025年基本支出302.67万元,比2024年预算增加22.11万元,增长7.3%,增长的主要原因是工资中增加基础绩效奖工
其中:人员经费支出241.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出28.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元,比2024年预算减少54.03万元,减少200%,减少的主要原因是铸牢中华民族共同体意识专项资金10万元、构筑中华民族共有精神家园专项资金10万元、16处宗教场所安全鉴定费34.03万元。
保障运转经费2个,主要是项目1:民族团结创建经费10万元、项目2:2025年春节慰问:10万元。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2025年预算数为240.82万元,比2024年预减少52万元,主要原因是项目减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为24.74万元,比2024年预算减少1.23万元,主要原因是人员减少,基数减少。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业和其他用于社会保障和就业方面的支出。2025年预算数为2.11万元,比2024年预算减少0.07万元,主要原因是政策调整
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2025年预算数为15.15万元,比2024年预算增加0.86万元,主要原因是人员工资增加,基数增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为3.03万元,比2024年预算增加0.07万元,主要原因是人员工资增加,基数增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为19.86万元,比2024年预算增加0.54万元,主要原因是人员工资增加,基数增加。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算2万元,较2024年预算减少 1万元。
因公出国(境)费用 0万元,较2024年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,
公务接待费2万元,较2024年预算减少1万元,下降33 %,下降的主要原因是民企张掖行接待活动费用全部由我部解决。
3.公务用车购置及运行维护费 0万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费 0万元),较2024年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2024年预算无变化,主要原因是我部门2025年预算无培训费。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与2024年相比无变化,主要原因是我部门2024年预算无会议费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费24.65万元,较2024年预算减少4.72 万元,下降19%,下降的主要原因是办公费减少。
七、政府采购安排情况
2025年,部门政府采购预算总额9.1万元,其中:政府采购货物预算4.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元,小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为30.563万元。其中:办公用房 平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.5万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个,按规定随年度预算一并公开项目7个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。截至12月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100%。
3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加部门预算项目1个,增长率16%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标2个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.中共山丹县统一战线工作部2025年部门预算公开表
2.中共山丹县统一战线工作部2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
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