国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250019/2026-00148
文号:
关键词:
发布机构: 住建局
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-08-10 17:30:00
有效性:
| 索引号 | 6207250019/2026-00148 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 住建局 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-08-10 17:30:00 | 是否有效 |
2025年度
山丹县住房和城乡建设局(汇总)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策,拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。
2.承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行;组织制定和发布全县工程建设定额指导价并监督实施;负责拟订工程造价管理制度,监督指导各类工程建设标准及定额的实施。
3.承担规范村镇建设,指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施;指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。
4.承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目施工图初步设计审查、概算审查、施工图审查备案、开工许可、竣工决算审查、竣工验收备案等工作。
5.监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作;负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施;指导全县建筑活动;组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计、施工、监理及与其相关的材料设备采购的招标投标监管;负责有形建筑市场的监督管理工作。
6.承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策并监督实施;负责对全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全实施统一监督管理;组织和参与重大工程事故的调查处理。
7.承担推进建筑节能的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施;指导重大技术引进和创新工作;指导房屋墙体材料革新工作;指导新型能源在建筑工程中的应用;组织实施全县重大建筑节能项目。
8.监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施等建设工程的抗震设防工作;指导城市地下空间的开发和利用。
9.负责市政公用设施建设、安全和应急管理;指导城市供水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等工作;负责和指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作;负责风景名胜区的审查报批和监督管理。
10.实施城市规划、建设、管理方面的法律、法规和规章规定的城建监察职责。
11.负责县政府投资项目代建管理工作。
12.制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策;组织重大科技项目攻关和成果转化、推广;指导重大技术引进和创新工作。
13.贯彻和监督执行国家关于人民防空的方针、政策和法规,制定全县人民防空建设规划和有关规定,并组织实施。
14.承办县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。
二、机构设置
山丹县住房和城乡建设局是县政府综合职能部门,正科级建制,内设党政办公室、建筑市场管理股、工程质量安全监管股、市政公用事业监管股、村镇建设监管股、房地产和住房保障股。下属事业单位7个,分别是:山丹县市政公用事业服务中心(正科级建制,核定编制17人,实有12人)、山丹县住房保障服务中心(正科级建制,核定编制11人,实有9人)、山丹县房屋征收管理办公室(正科级建制,核定编制8人,实有7人)、山丹县建设工程质量监督管理站(副科级建制,核定编制11人,实有10人)、山丹县城市水暖气保障中心(股级建制,核定编制10人,实有9人)、山丹县建筑安装工程定额服务站(股级建制,核定编制8人,实有8人)、山丹县消防安全服务站(股级建制,核定编制6人,实有5人)。现局系统共有干部职工76人,其中三级调研员1人,四级调研员1人,科级及以上干部20人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表


三、支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为28735.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少1325.65万元,下降4.41%,主要原因是城市建设基础设施建设项目的减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计28662.68万元,其中:财政拨款收入28662.68万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计28678.93万元,其中:基本支出2731.18万元,占9.52%;项目支出25947.75万元,占90.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为28662.68万元。与上年相比,各减少1291.95万元,下降4.31%。主要原因是城市建设基础设施建设项目的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出17534.47万元,较上年决算数减少4020.17万元,下降18.65%。主要原因是城市建设基础设施建设项目的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出17534.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出50.00万元,占0.29%;教育支出512.00万元,占2.92%;社会保障和就业支出155.51万元,占0.89%;卫生健康支出98.13万元,占0.56%;节能环保支出3874.03万元,占22.09%;城乡社区支出5993.95万元,占34.18%;农林水支出1349.51万元,占7.70%;住房保障支出5501.33万元,占31.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8282.73万元,支出决算为17534.47万元,完成年初预算的211.70%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为84.88万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的58.91%,决算数小于预算数的单位人员的调出。
2.教育支出年初预算数为512.00万元,支出决算为512.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是项目严格按照预算执行。
3.社会保障和就业支出年初预算数为145.43万元,支出决算为155.51万元,完成年初预算的106.93%,决算数大于预算数的主要原因是单位调入人员保险的增加。
4.卫生健康支出年初预算数为95.11万元,支出决算为98.13万元,完成年初预算的103.18%,决算数大于预算数的主要原因是单位调入人员保险的增加。
5.节能环保支出年初预算数为4385.00万元,支出决算为3874.03万元,完成年初预算的88.35%,决算数小于预算数的主要原因是部门预算项目的减少。
6.城乡社区支出年初预算数为2162.04万元,支出决算为5993.95万元,完成年初预算的277.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算项目的增加。
7.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1349.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是年中预算项目的增加。
8.住房保障支出年初预算数为898.27万元,支出决算为5501.33万元,完成年初预算的612.43%,决算数大于预算数的农村危旧房改造项目资金的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出万元。其中:
人员经费2490.81万元,较上年决算数增加54.71万元,增长2.25%,主要原因是人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费、职工医保缴费。
公用经费240.37万元,较上年决算数减少13.12万元,下降5.18%,主要原因是部门单位节约型机关的建立。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11128.22万元,本年支出11128.22万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下征地和拆迁补偿支出196.62万元;公共租赁住房支出108万元;其他城市基础设施配套费安排的支出25.6万元;其他棚户区改造专项债券收入安排的支出6000万元;城乡社区公共设施4313万元;其他政府性基金债务收入安排的支出485万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,决算数等于预算数的主要原因是单位公务接待次数持平,较上年决算数减少1.55万元,下降72.78%,主要原因是单位公务接待人次的减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,决算数等于预算数的主要原因是单位公务接待次数持平,较上年决算数减少1.55万元,下降72.78%,主要原因是单位公务接待人次的减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待5批次37人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出240.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费36.82万元、印刷费1.5万元、手续费0.05万元、水费0.95万元、电费92.25万元、邮电费2.08万元、取暖费4.62万元、差旅费19.10万元、维修(护)费2.42万元、租赁费11万元、公务接待费0.58万元、劳务费4.3万元、委托业务费1万元、工会经费8.19万元、其他交通费用55.51万元。机关运行经费较上年决算数减少13.12万元,下降5.18%,主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计157.73万元,其中:政府采购货物支出156.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额157.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额157.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目64个,涉及资金12940.8万元,占一般公共预算项目支出总额的86.90%。对2025年度山丹县2022年度西街村西大街城市棚户区改造项目二期工程项目、山丹县北环影院棚户区改造项目等17个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金11039.60万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“山丹县滨河北路道路建设工程项目”“山丹县消防救援大队办公家具及生活设施费用”“城市餐厨垃圾收集处置费用”等81个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出12940.80万元,政府性基金预算支出11039.60万元。从评价情况来看,81个项目整体绩效表现良好。项目执行率均为100%,预算执行整体到位;自评得分方面,最低分为90.17分(山丹县各乡镇污水处理站运营维护费),最高分为99.18分(山丹县市政建设项目资金),多数项目得分集中在92-99分区间,项目在目标完成度、资金使用规范性、效益实现等方面表现较好,基本达成年初设定的绩效目标。山丹县污水处理厂污泥处置等项目的实施对防止山丹河流域污染,保障人民身体健康,改善生态环境,实现水资源的可持续发展极具有重大意义。山丹县城区排水排涝项目(雨水)项目二期工程的实施,使山丹县主要街道永宁路、霍城路等部分路段将实现雨污分流,排水防涝能力不足问题得到彻底解决,将有效降低水污染对山丹河及周边的环境影响,逐步优化生态环境,产生显著的社会和环境效益,能够推进县域城镇化建设、改善人居环境,有利于县域经济的持续发展。同时对山丹县人口居住提供良好的环境,对山丹县经济建设有着举足轻重的作用。
租赁补贴把符合享受住户补贴人员按应保尽保政策全都纳入到享受住房补贴政策范围内,解决了低收入家庭住房困难问题,产生了良好的社会效益。危旧房改造棚户区改造项目按工程进度完成项目目标,按时间节点高质量实施项目。基础设施条件改善,提升区域文化品位,促进经济社会发展。老旧小区项目的实施对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。保障性租赁住房建设项目实施有效改善入住人住房困难的住房需求对助推山丹教育高质量发展起到重要作用。回购装修“人才之家”用房及装修人才公寓项目,搭建人才沟通交流平台的重要载体,发挥人才交流和服务的桥梁桥梁纽带作用,促进人才加强联系。按工程进度完成项目目标,按时间节点高质量实施项目。
二、绩效自评结果
我单位在2025年度部门决算中反映山丹县滨河北路道路建设工程项目、城区公共厕所建设项目等81个项目绩效自评结果。
1.山丹县滨河北路道路建设工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:按规划完成滨河北路道路建设工程全部建设内容;质量指标:工程建设质量符合相关标准与规范,质量达标;时效指标:在规定时间内完成项目建设,按时交付使用;成本指标:严格控制成本,预算执行精准,无超支情况。社会效益:改善区域交通条件,提升道路通行能力,方便周边群众出行,助力区域经济发展≥100%。可持续影响:道路基础设施的完善,为区域长期发展提供支撑,提升区域整体形象≥95%。服务对象满意度:周边群众、过往车辆使用者对道路建设满意度≥95%,对通行体验认可度≥95%。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为98.5分,评价结果为优秀。按工程进度完成项目目标,按时间节点实施项目。
2.城区公共厕所建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:社会成本指标:项目总投资控制在预算内,合理分配资金,提高资金使用效率;数量指标:在规定时间内完成新建2座、改建2座公共厕所的建设任务;质量指标:所有新建和改造的公共厕所均通过验收,达到预期目标。项目在验收环节表现良好,未发现不合格情况。时效指标:项目严格按照计划时间节点完成验收并投入使用,未出现延误情况;项目建设过程中未出现延期情况,所有建设任务均按时完成。这反映出项目在施工组织、资源配置和进度控制等方面管理得当,确保了项目整体建设进度符合预期;经济效益指标:促进周边区域商业发展,间接带动经济增长;社会效益指标:提高公共资源利用效率,实现社会效益和经济效益的双赢;可持续影响指标:改善居民和游客的如厕环境,提升城市文明形象;服务对象满意度指标:实施公共厕所改建、新建,居民满意度.从数量指标、时效指标、社会效益指标经过自评,综合得分为97.3分,评价结果为优秀。按工程进度完成项目目标,按时间节点实施项目。
3.城区公共卫生间提升改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:项目总投资控制在预算内,合理分配资金,提高资金使用效率。数量指标:在规定时间内完成新建4座、改建6座公共厕所的建设任务。质量指标:新建和改造的公共厕所达到国家标准;所有新建和改造的10间公共厕所均通过竣工验收,各项功能指标检测合格,设施设备运行正常。时效指标:按时完成验收并投入使用,项目建设按期完成。经济效益指标:促进周边区域商业发展,间接带动经济增长。社会效益指标:提高公共资源利用效率,实现社会效益和经济效益的双赢;可持续影响指标:改善居民和游客的如厕环境,提升城市文明形象。服务对象满意度指标:在提升居民和游客如厕体验方面取得较好成效。从经济成本指标、数量指标、时效指标经过自评,综合得分为97.3分,评价结果为优秀。按工程建设节奏完成设计与监理任务,保障工程质量与进度。
4.丹城河畔西片区建筑垃圾清运费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为46.48万元,执行数为46.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:总成本控制,所有资金均按计划使用,未出现超支或浪费现象;数量指标:在规定时间内完成垃圾清运;质量指标:垃圾清运及时率达到100%;时效指标:按时完成验收并投入使用;经济效益指标:环境改善,提高周边商业收入;社会效益指标:保障城区范围内舒适整洁的生活环境;生态效益指标:区域环境得到提升,打造干净整洁的生活环境可持续影响指标:城区生活环境得以改善。从经济成本指标、数量指标、社会效益指标经过自评,综合得分为89分,评价结果为良好。按清理计划完成建筑垃圾清运工作,实现道路建设与生态保护协同推进。
5.仁和南路及滨河北路、世博路等项目拆迁安置费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为196.62万元,执行数为196.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:社会成本指标:科学选择改造方式减轻农户负担;数量指标:仁和南路及滨河北路、世博路等项目拆迁安置户数,年度设定指标值为60户,实际完成值为60户,完成率达到100%;质量指标:建立了完善的资格审核机制和多级复核流程,有效保障了对象认定的准确性;时效指标:危旧房屋拆除,安置率,该项目年度设定的安置率指标值为100%,实际完成值为100%,完成率达到100%;经济效益指标:带动相关产业经济发展;社会效益指标:排除失修房屋存在的安全隐患;服务对象满意度指标:实施仁和南路及滨河北路、世博路等项目拆迁安置,居民满意度;从质量指标、数量指标、社会效益指标经过自评,综合得分为96.5分,评价结果为优秀。按拆除计划安全高效完成项目,保障后续建设顺利推进。
6.山丹县历史建筑测绘建档项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分97.19分,自评结果为“优”。项目年度资金总额年初预算数0.00元,全年预算数为2万元,全年执行数为2万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:项目总成本,年度设定指标值为≤2万元,实际完成值为2万元,完成率达到100%。数量指标:传统村落地形图形测绘数量,年度设定指标值为≥2个,实际完成值为2个,完成率达到100%。社会效益指标:历史文化保护与传承效果,年度设定指标值为提升,实际完成值为100%-80%(含),完成率达到100%。服务对象满意度指标:当地村民满意度,该项目设定的满意度年度指标值为≥90%,实际调查结果显示满意度达到90%,完成率为100%。从经济成本指标、数量指标、服务对象满意度指标经过自评,综合得分为97.19分,评价结果为优秀。
7.山丹县2022年度西街村西大街城市棚户区改造项目二期工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:单位建筑面积成本,年度设定指标值为105.5元/平方米,实际完成值为105.5元/平方米,完成率达到100%;数量指标:完成建筑栋数,年度设定指标值为58栋,实际完成值为58栋,完成率达到100%;时效指标:年度投资完成率,全年预算金额5000万元全部执行到位,确保了工程按进度推进;生态效益指标:改善居住生态环境;服务对象满意度指标:安置居民满意度,通过完善基础设施、改善居住环境等措施,有效提升了居民的满意度。从数量指标、时效指标、生态效益指标经过自评,综合得分为99分,评价结果为优秀。按棚户区改造规划完成项目,切实改善居民生活条件。
8.山丹县北环影院棚户区改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为25.6万元,执行数为25.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:社会成本指标:成本控制率,项目在实施过程中严格把控各项成本支出,确保成本控制在预期范围内;数量指标:道路硬化,完成45251.82平方米;质量指标:项目竣工验收合格率,所有工程均通过竣工验收,符合国家相关标准和规范要求;可持续影响指标:公共服务功能健全,通过新建地下车库、安装路灯、配套电气等设施,显著提升了公共服务功能;从数量指标、质量指标、可持续影响指标经过自评,综合得分为98.5分,评价结果为优秀。按阶段性计划推进项目,后续将根据实际情况优化预算执行与工作安排。
9.山丹煤矿移交自来水公司17名职工工资项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分92.01分。项目年初预算数12.57万元,全年预算数为12.57万元,全年执行数为12.57万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:人工成本,年度设定指标值为增加,实际完成值为100%-80%(含),完成率达到100%。数量指标:月发放工资,年度设定指标值为10477.7元,实际完成值为100%-80%(含),完成率达到100%。时效指标:及时发放,该项目年度设定的及时发放指标值为“及时”,实际完成情况为“100%-80%(含)”,完成率达到100%。服务对象满意度指标1:职工满意度,该项目设定的满意度年度指标值为≥90%,实际调查结果显示满意度达到90%,完成率为100%。从经济成本指标、数量指标、时效指标经过自评,综合得分为92.01分。
10.山丹县城北村城市棚户区(城中村)改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.41分。项目全年预算数为1050万元,执行数为1050万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:超概算项目比例,未出现超概算情况,说明项目在预算控制方面执行严格,资金使用合理,未发生超出预期的成本增加;成本指标:拆迁补偿成本控制数,拆迁补偿成本严格控制在预算范围内,表明项目在拆迁补偿环节的成本管理规范,补偿标准执行严格,未出现超预算支出;数量指标:建设改造工程数量,所有计划内的建设改造工程均已按标准完成,未出现未完成情况;时效指标:项目按计划开工率,项目开工率完全达到预期目标,表明项目前期准备工作充分,包括土地征用、规划设计、施工许可等环节均按计划完成,未出现延误情况;社会效益指标:建筑(工程)综合利用率,项目通过科学规划和合理布局,确保了建筑和工程的高效利用。未来将继续优化资源配置,提升利用率;从经济成本指标、数量指标、时效指标经过自评,综合得分为92.41分,评价结果为优秀。按棚户区改造规划完成项目,切实改善居民生活条件。
11.山丹县城关小学、龙首幼儿园、龙首广场占用北环影院资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为512万元,执行数为512万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:涉及户数58户拆迁工作全部按计划完成,未出现未完成情况;质量指标:数据真实,对象精准无误;社会效益指标:通过拆迁工作,确保了58户居民的权益得到保障,为后续教育设施和公共设施建设奠定了基础;服务对象满意度指标:在提升人民群众满意度方面成效显著。未完成部分无,说明项目在改善居民健身休闲条件和教育资源配置方面得到了人民群众的广泛认可;从质量指标、数量指标、服务对象满意度指标经过自评,综合得分为97.66分,评价结果为优秀。按资金使用计划及时拨付补助,保障项目顺利进行。
12.山丹县人民武装部业务中心办公及生活设施采购费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为33.6306万元,执行数为33.6306万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:全年预算数336306元全部执行到位,未出现超支或结余情况;数量指标:人民武装部新建业务中心1座;质量指标:项目严格按照验收标准执行,所有采购的办公设备及生活设施均通过质量检测,符合国家相关标准;时效指标:项目资金支出进度完全按照预期目标完成,未出现任何延迟或未完成情况。这表明项目在财务管理方面执行良好,资金使用效率高,能够确保项目按计划顺利推进;可持续影响指标:提高消防救援大队应急救援保障能力;从质量指标、数量指标、服务对象满意度指标经过自评,综合得分为98.5分,评价结果为优秀。按计划完成物资采购与交付,保障项目顺利落地。
13.山丹县人民武装部业务中心建设项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:项目在成本控制方面严格执行预算管理,通过优化资源配置和施工流程,有效控制了建设成本,未出现超支情况;质量指标:项目按计划完成全部建设内容,包括地上5层框架结构主体工程及室外配套设施建设;社会效益指标:保障国防动员和后备力量;服务对象满意度指标:项目在服务对象满意度方面达到了预期目标。分析原因,项目通过新建业务中心、完善基础设施建设等多项措施,有效提升了受益群众的满意度和认可度;从质量指标、经济成本指标、社会效益指标经过自评,综合得分为98.66分,评价结果为优秀。按资金使用计划及时拨付补助,保障项目顺利实施。
14.山丹县乡镇垃圾转运站运营维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.43分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:项目在工程建设过程中严格把控成本,确保造价控制在当地平均标准以下,未出现超支情况。全年来看,该指标顺利完成,体现了项目在成本控制方面的有效管理;数量指标:乡镇垃圾设备的维修及维护工作全部按计划完成,未出现未完成情况。项目团队通过定期巡检和及时维修,确保了垃圾转运设备的正常运行,有效保障了垃圾转运工作的顺利进行;质量指标:项目团队严格执行运营考核标准,确保垃圾收集转运各环节符合规范要求。通过定期检查、设备维护和人员培训等措施,保障了运营质量;社会效益指标:项目在农村生活垃圾处理方面达到了预期标准,有效改善了农村环境卫生;从经济成本指标、数量指标、质量指标经过自评,综合得分为95.43分,评价结果为优秀。按运营维护计划推进工作,后续将优化预算执行,提升服务质量。
15.山丹县消防救援大队对站建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:项目在成本控制方面严格执行预算管理,未出现超支情况,确保了资金使用效率;质量指标:项目严格按照国家相关建筑规范和消防标准进行施工,各分部分项工程均通过质量验收,未出现任何不合格项;时效指标:项目资金管理规范,执行效率高,资金拨付及时到位,未出现资金滞留或使用不当的情况。项目团队在资金管理方面表现良好,确保了项目建设的顺利进行;社会效益指标:满足消防应急救援需要;服务对象满意度指标:项目通过新建综合楼、训练塔、值班室等基础设施,配套完成室外三网、化粪池、地坪硬化及绿化等其他基础设施建设,有效改善了消防救援大队的基础设施条件,满足了消防应急救援需要,从而提升了群众的满意度;从时效指标、社会效益指标、质量指标经过自评,综合得分为98分,评价结果为优秀。按资金使用计划及时拨付补助,保障项目顺利实施。按建设计划完成项目,为相关工作开展提供坚实基础。
16.山丹县环卫一体化项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.48分。项目全年预算数为1120万元,执行数为1120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:道路综合清扫保洁面积,年度设定指标值为≥220万平方米,实际完成值为220万平方米,完成率达到100%。综合清扫保洁工作覆盖山丹县城区及4个城中村,规范管理13处广场、公园、体育场等场地及7处口袋公园的日常保洁。高效运营1座中转站、4座压缩站及1处垃圾填埋场,加强16座公共卫生间的日常管理与维护。服务面积达到预期目标。项目通过市场化运作方式,确保了清扫保洁服务的全面覆盖和高效执行,有效提升了城区环境卫生质量。质量达标;区域的生活垃圾收集、清运及时,确保了城区环境整洁有序。公共区域环境卫生达标率达到95%。成本指数:严格控制成本,预算执行精准,无超支情况。社会效益:改善城区居民对道路清扫保洁满意度,有效提升了城区环境卫生质量。服务对象满意度:城区居民对道路、公园、广场和公厕满意度达到达到85%,从完成指标、成本指标、满意度指标经过自评,评价结果为优秀。按时完成项目目标,按时间节点实施项目。
17.城乡生活垃圾集中转运费市级补贴资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.77分。项目全年预算数为52.14万元,执行数为52.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:利用市级补助资金,确保完成22000吨生活垃圾的转运任务,转运达标率达到98%以上,及时转运率不低于98%,将每吨生活垃圾转运成本控制在90元以内。质量指标:提升了生活垃圾转运的效率和质量,还改善了居民的生活环境,得到了居民的广泛认可。成本指标:合理控制转运车辆燃油消耗、优化运输路线及人员排班等措施,成功将每吨生活垃圾转运成本严格控制在90元预算范围内。全年财政拨款52.14万元执行率达100%,未出现成本超支情况。服务满意度:优化生活垃圾转运路线、加强车辆维护、增加除臭设施等,提升居民满意度年度指标值为≥90%,实际调查结果显示满意度达到85%,完成率为94.44%。从完成指标、成本指标、满意度指标经过自评,评价结果得分97.77分,自评结果为“优”。按时完成项目目标,按时间节点顺利进行。
18.山丹县生活垃圾转运及焚烧项目绩效自评报告情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评价得分95.43分。项目全年预算数为297.86万元,执行数为297.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成指标:在垃圾转运处理方面,严格按照70元/吨的焚烧费和90元/吨的转运费标准执行。质量指标:日均转运垃圾量达到100吨,清运过程无抛洒泄漏达标率98%,污水排放达标率100%,垃圾日产日清率98%。成本指标:严格按照预算标准执行垃圾转运及焚烧费用支出,未出现超支情况。服务对象满意度指标:该项目设定的满意度年度指标值为≥90%,实际调查结果显示满意度达到85%,完成率为94.44%。从完成指标、成本指标、满意度指标经过自评,评价结果得分95.43分,自评结果为“优”。按时完成项目目标,保障生活垃圾转运及焚烧项目顺利进行。从完成指标、成本指标、满意度指标经过自评,评价结果得分95.43分,自评结果为“优”。按时完成项目目标,按时间节点顺利进行。
19.山丹县拐坝湾垃圾集散点改造提升工程项目绩效自评报告情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评价得分10分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成指标:对拐坝湾垃圾散点改造提升工程,实现垃圾收集和清运效率,改善区域环境卫生面貌。质量指标:垃圾收集点的改造工作按照项目计划全部完成,未出现未完成情况。确保了改造工程的按时完成。成本指标:项目年度设定的总成本指标值为7万元,实际完成成本为7万元,完成率达到100%,未出现超支情况。服务对象满意度指标:项目设定的满意度年度指标值为≥90%,实际调查结果显示满意度达到90%,完成率为100%。项目通过规范化改造和设施提升,有效改善了区域环境卫生面貌,减少了垃圾乱堆乱放现象,实现了生活垃圾的规范收集和清运,从而提升了居民对环境卫生的满意度。从完成指标、成本指标、满意度指标经过自评,评价结果得分97.04分,自评结果为“优”。按时完成项目目标,确保工程完好,按时间节点顺利进行。
20.城市餐厨垃圾收集处置费用(2025)项目绩效自评报告情况:本项目自评价得分96.83分,自评结果为“优”。本项目全年预算数为178.08万元,全年执行数为178.08万元,全年执行率为100%。目绩效目标完成情况:经济成本指标:年度设定指标值为≤435.8元/吨,实际完成值为435.8元/吨,完成率达到100%。数量指标:年度设定指标值为≥50万吨,实际完成值为50万吨,完成率达到100%。质量指标:年度设定指标值为100%,实际完成值为100%,完成率达到100%。经济效益指标:年度设定指标值为明显提高,实际完成值为100%-80%(含),完成率达到100%。服务对象满意度指标:该项目设定的满意度年度指标值为100%,实际调查结果显示满意度达到90%,完成率为90%。
21.李桥乡集镇改造提升项目绩效自评报告情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分96.62分,自评结果为“优”。项目全年预算数为30万元,全年执行数为29.81万元,全年执行率为99.39%。项目绩效目标完成情况:数量指标1:集镇基础设施维护、污水、风貌等综合整治项目补助资金投入使用数量年度设定指标值为30万元,实际完成值为29.81万元,完成率达到99.37%。时效指标:该项目年度设定的投入使用及时性指标值为“及时”,实际完成值为“100%-80%(含)”,完成率达到100%。经济效益指标:年度设定指标值为≥95%,实际完成值为95%,完成率达到100%。可持续影响指标:年度设定目标为≥15年,实际完成值为15年,完成率为100%。服务对象满意度指标:该项目设定的满意度年度指标值为≥90%,实际调查结果显示满意度达到90%,完成率为100%。全年来看,该指标完成情况良好,在今后的项目中可以继续保持并进一步提升满意度水平。
22、山丹县城市新区经一路道路建设项目(一期)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分99.43分,自评结果为“优”。本项目年初预算数0.00元,全年预算数为118万元,全年执行数为118万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:社会成本指标1:施工期间临时封闭道路天数,年度指标值为60天,实际完成值为60天,完成率为100%。数量指标1:完成道路主路沥青铺设长度。质量指标1:主路面沥青铺设达标率,年度设定指标值为≥95%,实际完成值为95%,完成率达到100%。时效指标:该项目年度设定的道路主路面沥青铺设完成时间指标值为6个月,实际完成时间为6个月,完成率达到100%。可持续影响指标:年度设定目标为≥95%,实际完成95%,完成率为100%。服务对象满意度指标:该项目设定的满意度年度指标值为≥80%,实际调查结果显示满意度达到75%,完成率为93.75%。
23.山丹县建设工程消防审验费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分98分,自评结果为“优”。本项目年初预算数0.00元,全年预算数为5万元,全年执行数为5万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:年度设定指标值为≥20项,实际完成值为20项,完成率达到100%。数量指标:年度设定指标值为>=100%,实际完成值为100%,完成率达到100%。质量指标:年度设定指标值为≥500元,实际完成值为500元,完成率达到100%。服务对象满意度指标:该项目设定的满意度年度指标值为≥98%,实际调查结果显示满意度达到98%,完成率为100%。
24.农村危房改造补助资金项目绩效自评情况:本项目自评价得分96.01分,自评结果为“优”。项目年初预算数0.00元,全年预算数为24.51万元,全年执行数为24.51万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:补助资金精准发放至符合条件的农村危房改造农户,覆盖目标农户;质量指标:危房改造符合相关标准,保障农户住房安全;时效指标:补助资金及时拨付,确保危房改造工作顺利推进;成本指标:补助资金专款专用,严格按照预算与规定标准使用。社会效益:保障农村危房改造农户住房安全,改善农村居住环境,助力乡村振兴与民生保障≥100%。可持续影响:提升农村住房安全水平,为农村住房长期安全提供保障,推动农村人居环境持续改善≥90%。服务对象满意度:危房改造农户对补助资金发放与改造效果的满意度≥90%,对住房安全改善认可度≥90%。
25.山丹县各乡镇污水处理站运营维护费项目绩效自评情况:本项目自评价得分89.59分,自评结果为“良”。本项目全年预算数为165.63万元,全年执行数为99.47万元,全年执行率为60.06%。项目绩效目标完成情况:数量指标:对各乡镇污水处理站开展运营维护工作,覆盖全部目标污水处理站,完成日常维护、设备检修等任务;质量指标:运营维护后污水处理站运行正常,出水水质符合标准,设备运行稳定;时效指标:按时开展运营维护工作,及时处理设备故障等问题;成本指标:根据实际运营维护工作量控制成本,资金使用符合相关规定。社会效益:保障各乡镇污水处理站正常运营,减少农村污水污染,改善农村水环境质量,提升农村人居环境≥95%。可持续影响:助力农村生态环境保护,推动农村污水处理设施长效运行,促进农村可持续发展≥90%。服务对象满意度:各乡镇居民、环保部门对污水处理站运营维护效果的满意度≥90%,对水环境改善认可度≥90%。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为89.59分,评价结果为良好。按运营维护计划推进工作,后续将优化预算执行,提升服务质量。
26.山丹县污水处理厂运营费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分97.99分,自评结果为"优"。本项目年度资金总额年初预算数600万元,全年预算数为600万元,全年执行数为600万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:运营费用于污水处理厂2025年日常运营,保障污水处理厂全年按设计能力处理污水,处理污水量达到年度目标;质量指标:污水处理过程严格按照国家标准执行,出水水质各项指标达标,污泥处置符合环保要求;时效指标:全年持续稳定运营,无因运营问题导致的停产或污水处理不达标情况;成本指标:运营费用按照预算与实际运营需求合理分配使用,涵盖电费、药剂费、人工费等,资金使用规范高效。社会效益:保障污水处理厂2025年稳定运行,有效处理城市生产生活污水,减少污水直排对河流、土壤等环境的污染,保护水资源,改善城市生态环境,保障居民身体健康≥100%。可持续影响:为污水处理厂长期稳定运营提供资金保障,推动污水处理技术持续优化,助力实现水资源循环利用,促进城市生态环境可持续发展≥90%。服务对象满意度:环保部门、周边居民对污水处理厂2025年运营效果、出水水质的满意度≥90%,对生态环境改善的认可度≥90%。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为97.99分,评价结果为优秀。按运营计划合理使用经费,保障污水处理厂全年稳定达标运营。
27.山丹县传统村落保护与发展规划项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分97.07分,自评结果为“优”。项目年初预算数0.00元,全年预算数为8万元,全年执行数为8万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:年度设定指标值为100%,实际完成值为100%,完成率达到100%。数量指标:完成四个传统村落保护与发展规划编制资金投入,年度设定指标值为不超过119.47万元,实际完成值为119.47万元,完成率达到100%。质量指标:规划通过专家技术审查、政府审议批复,达标率。年度设定指标值为100%,实际完成值为100%,完成率达到100%。经济效益指标:传统村落保护和发展目标定位明确,保护框架清晰合理。年度设定指标值为提升,实际完成值为100%-80%(含),完成率达到100%。可持续影响指标:使用年限年度设定目标为>=10年,实际完成10年,完成率为100%。服务对象满意度指标:城乡居民对项目满意度,项目设定的满意度年度指标值为≥90%,实际调查结果显示满意度达到90%,完成率为100%。
28.2017-2018年乡村教育医务人员乡镇干部安居工程购房补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分95.99分,自评结果为“优”。项目年初预算数121万元,全年预算数为120万元,全年执行数为120万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:降低我县乡村教育医务人员和乡镇干部生活成本年度设定指标值为“有所缓解”,实际完成值为“100%-80%(含)”,完成率达到100%。数量指标:购房补贴户数年度设定指标值为121户,实际完成值为120户,完成率达到99.17%。时效指标:补助资金发放及时该项目年度设定的补助资金发放及时性指标值为100%,实际完成值为100%,完成率达到100%。经济效益指标:对干部购房等生活成本支出的缓解程度,年度设定指标值为效果明显,实际完成值为100%-80%(含),完成率达到100%。社会效益指标:促进我市房地产市场平稳健康发展,年度设定目标为效果明显,实际完成100%-80%(含),完成率为100%。可持续影响指标:对住房困难家庭的可持续影响程度,年度设定目标为效果明显,实际完成100%-80%(含),完成率为100%。服务对象满意度指标1:补贴申请人满意度,该项目设定的满意度年度指标值为≥90%,实际调查结果显示满意度达到90%,完成率为100%。
29.2025年规上建筑企业和房地产开发企业统计调查人员工作补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分98.89分,自评结果为“优”。项目年初预算数0.00元,全年预算数为6.84万元,全年执行数为6.84万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:人均季度补助标准,年度设定指标值为300元,实际完成值为300元,完成率达到100%。数量指标:应补助人员覆盖数,年度设定指标值为57人,实际完成值为57人,完成率达到100%。质量指标:统计数据差错率,年度设定指标值为≤2%,实际完成值为2%,完成率达到100%。经济效益指标:为决策提供有效数据支持的项目数量,年度设定指标值为≥1个,实际完成值为1个,完成率达到100%。可持续影响指标:保障统计队伍稳定性人员流失率降低,年度设定目标为>5%,实际完成5%,完成率为100%。服务对象满意度指标:统计人员满意度,该项目设定的满意度年度指标值为≥90%,实际调查结果显示满意度达到80%,完成率为88.89%。
30.行政事业单位欠缴取暖费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分98.47分,自评结果为“优”。项目全年预算数为90万元,全年执行数为90万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:欠缴取暖费。年度设定指标值为90万元,实际完成值为90万元,完成率达到100%。质量指标:供暖服务履约确认率。年度设定指标值为100%,实际完成值为100%,完成率达到100%。社会效益指标:行政事业单位供热保障达标率。年度设定目标为100%,实际完成100%,完成率为100%。服务对象满意度指标:缴费行政事业单位满意率。该项目设定的满意度年度指标值为≥95%,实际调查结果显示满意度达到90%,完成率为94.74%。
31.基础设施建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分98.74分,自评结果为“优”。项目年初预算数0.00元,全年预算数为15万元,全年执行数为15万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:成本指标:经济成本控制率。年度设定指标值为≥98%,实际完成值为98%,完成率达到100%。数量指标:资金拨付总额。年度设定指标值为≥95%,实际完成值为95%,完成率达到100%。经济效益指标:促进周边区域商业发展,间接带动经济增长。年度设定指标值为效果明显,实际完成值为100%-80%(含),完成率达到100%。服务对象满意度指标:项目周边市民满意度。该项目设定的满意度年度指标值为≥85%,实际调查结果显示满意度为80%,完成率为94.12%。
32.马场总场6-7号楼居民供暖补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分98.47分,自评结果为“优”。项目全年预算数为26.60万元,全年执行数为26.60万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:资金使用合格率。年度设定指标值为100%,实际完成值为100%,完成率达到100%。数量指标:供暖服务数量。年度设定指标值为48户,实际完成值为48户,完成率达到100%。社会效益指标:基本生活需求保障度。年度设定指标值为≥95%,实际完成值为95%,完成率达到100%。服务对象满意度指标:受益群众满意度。该项目设定的满意度年度指标值为≥95%,实际调查结果显示满意度达到90%,完成率为94.74%。
33.南关菜市场及水体公园南北公厕冬季供暖改造费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分97分,自评结果为“优”。项目年初预算数0.00元,全年预算数为6万元,全年执行数为6万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:项目总成本。年度设定指标值为6万元,实际完成值为6万元,完成率达到100%。数量指标:公厕改造提升数量。年度设定指标值为3座,实际完成值为3座,完成率达到100%。社会效益指标:公厕环境卫生。年度设定目标为明显改善,实际完成80%-60%(含),完成率为80%。服务对象满意度指标:公厕使用满意度,该项目设定的满意度年度指标值为≥90%,实际调查结果显示满意度达到90%,完成率为100%。
34.山丹马场总场6-7号住宅楼供热管网安装项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评价得分98.67分,自评结果为“优”。项目年初预算数0.00元,全年预算数为27.81万元,全年执行数为27.81万元,全年执行率为100%。项目绩效目标完成情况:经济成本指标:项目总投资,年度设定指标值为27.81万元,实际完成值为27.81万元,完成率达到100%。数量指标:覆盖供暖居民户数,年度设定指标值为50户,实际完成值为50户,完成率达到100%。社会效益指标:居民供暖问题解决率,年度设定指标值为≥95%,实际完成值为95%,完成率达到100%。服务对象满意度指标:受益群众满意度,该项目设定的满意度年度指标值为≥95%,实际调查结果显示满意度达到90%,完成率为94.74%。35.“2024年度山丹县老城区春节亮化项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对路灯及其他附属设施进行全面维修与养护,消除设施安全隐患,提升照明质量与设施完好率,保障市民夜间出行安全;二是改善城市公共环境,提高城市公共服务水平与市民生活幸福感。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强项目执行过程中的细节管理,确保各项提升生态环境和城市形象的措施落实到位;二是加大项目宣传力度,提高市民对亮化项目的认知度和参与度,增强社会效益。2024年度山丹县老城区春节亮化项目项目绩效自评情况:该项目通过全面维修与养护路灯及其他附属设施,有效消除了设施安全隐患,提升了照明质量与设施完好率,从而保障了市民夜间出行安全,改善了城市公共环境,最终提高了市民的生活幸福感。
36.“山丹县2023年城北村城市棚户区(城中村)改造配套基础设施项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.97分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是已完成6栋室外配套附属设施(室外管网、硬化、绿化、亮化);二是正在进行3栋主体建设,并同步进行室外工程施工。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是建立材料供应保障机制,提前做好材料采购计划,确保施工材料及时到位;二是加强现场施工协调,合理安排各工种作业时间,提高施工效率。山丹县2023年城北村城市棚户区(城中村)改造配套基础设施项目的项目绩效自评情况:该项目通过绿化、亮化、室外管网、道路硬化等工程,有效改善了城北村生态环境,提升了居民生活质量和基础设施水平。后续将进一步完善基础设施,确保项目长期效益。
37.“山丹县2023年路灯及其他附属设施维修工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对路灯及其他附属设施进行全面维修与养护,消除设施安全隐患,提升照明质量与设施完好率;二是保障市民夜间出行安全,改善城市公共环境,提高城市公共服务水平与市民生活幸福感。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强项目成本管理,细化成本核算流程,确保每一笔费用支出都得到合理控制和监督;二是加强项目执行过程中的质量监控,及时发现并解决质量问题,确保各项修复工作符合高标准要求。山丹县2023年路灯及其他附属设施维修工程项目绩效自评情况:该项目通过全面维修与养护路灯及其他附属设施,保障了市民夜间出行安全,改善了城市公共环境,从而提高了市民的生活幸福感和对城市公共服务的满意度。全年来看,该指标完成情况优秀,达到了预期目标。
38.“山丹县2024年城区市政基础设施维护维修工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷、井盖塌陷损毁、树池、路缘石及沿街商铺台阶等损毁问题;二是改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强项目前期调研和可行性分析,科学合理设定绩效目标,提升目标的可操作性和针对性;二是强化过程管理与动态监控机制,定期跟踪项目执行进度,及时发现并解决问题,确保各项工作按计划推进。山丹县2024年城区市政基础设施维护维修工程项目绩效自评情况:该项目的实施显著改善了城区的生态环境和基础设施水平,人居环境得到明显提升,城市整体形象和基础设施覆盖率均有显著改善,为城市创造了良好的生产和生活环境。
39.“山丹县2024年新城区人行道及市政设施维修工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题;二是改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强成本预算和控制的精细化管理,优化材料采购流程,确保费用控制在合理范围内;二是提升施工质量标准,加强对施工过程的监督和验收,确保道路修复的每一个环节都达到最优水平。山丹县2024年新城区人行道及市政设施维修工程项目绩效自评情况:该项目通过全面维修破损道路及人行道,显著提升了城区基础设施质量,有效改善了居民的日常出行体验。全年来看,该指标完成情况良好,达到了预期目标,今后继续保持并进一步提升服务质量,以持续提高群众满意度。
40.“山丹县2025年城区市政基础设施维护维修工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.07分。项目全年预算数为540万元,执行数为359.09万元,完成预算的66.5%。项目绩效目标完成情况:一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷、井盖塌陷损毁、树池、路缘石及沿街商铺台阶等损毁问题;二是改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强项目资金管理与预算执行的衔接,确保资金拨付与项目实施进度相匹配;二是优化项目实施计划,合理安排各环节的时间节点,确保项目按计划推进。山丹县2025年城区市政基础设施维护维修工程项目绩效自评情况:该项目通过全面解决道路及人行道破损塌陷、井盖塌陷损毁、树池、路缘石及沿街商铺台阶等损毁问题,有效改善了城区出行条件,提升了城市基础设施质量,从而获得了群众的认可。全年来看,该指标完成情况良好,在今后工作中可进一步优化维修响应机制,提高维修质量,以持续提升群众满意度水平。
41.“山丹县艾黎大道(南段)铺油罩面工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为44万元,执行数为44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题;二是改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是建立群众反馈机制,及时收集和处理群众意见和建议,不断改进项目执行效果;二是优化施工组织和时间安排,尽量减少施工对周边居民生活的影响,提升群众满意度。山丹县艾黎大道(南段)铺油罩面工程项目绩效自评情况:该项目的实施有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题,改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。
42.“山丹县城区排水排涝(雨水)项目二期工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3100万元,执行数为3100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成艾黎大道、焉支路、文化路等路段新建DN300-DN1300雨水排水管网33.44公里;二是减少城区易涝点,在雨季减轻污水处理厂运行负荷;减少污染物排放,改善城区环境,提高社会和环境效益。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强绩效管理,提高绩效目标设置的准确性。及时进行项目申报,强化绩效意识,按要求设定绩效目标,强化绩效目标管理,做好预算绩效监控;二是强化预算执行管理,加快预算资金支出进度。合理优化财政资源配置,确保资源用于最需要的地方,避免浪费和低效使用。山丹县城区排水排涝(雨水)项目二期工程项目绩效自评情况:项目建成后完善了山丹县城区市政基础设施,逐步改造雨污合流管网,减少城区易涝点,雨季降低污水处理厂负荷,同时也减少污染物排放,改善山丹县城区环境,提高居民幸福指数。通过实施该项目,有效完善了山丹县市政基础设施,健全了排水排涝管网,解决了城区内涝及排水不畅的问题,改善居民生活条件,降低水污染对山丹河及周边的环境影响,逐步优化生态环境,产生显著的社会和环境效益。
43.“山丹县集中供热管网提升改造项目工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造南湖生态园、南湖家园、南湖花园、南湖中央花园、舒景苑B区、胜利街小区、惠农明苑7个住宅小区二级管网11680米;二是改造绿城山水、舒景苑A区、仁和小区、仁爱小区、仁瑞小区、和谐小区、仁和丽景7个住宅小区二级管网33720米。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是保障绩效管理覆盖全部预算资金,切实提升单位绩效管理水平;二是健全长效机制,对预算执行过程进行实时监控,及时发现和解决问题,确保专项资金及时、足额使用。山丹县集中供热管网提升改造项目工程绩效自评情况:该项目通过管网改造,显著改善了居民的供暖状况及供热系统的保障能力,为未来供热系统的稳定运行奠定了基础。项目执行过程中,注重居民的实际需求,确保了供暖状况的持续改善。
44.“山丹县老城区春节亮化工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对路灯及其他附属设施进行全面维修与养护,消除设施安全隐患,提升照明质量与设施完好率;二是保障市民夜间出行安全,改善城市公共环境,提高城市公共服务水平与市民生活幸福感。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强费用控制管理,优化资源配置,确保每一笔资金都能发挥最大效益;二是加强项目全过程监督,定期检查施工进度和质量。山丹县老城区春节亮化工程绩效自评情况:该项目通过全面维修与养护路灯及其他附属设施,消除了设施安全隐患,提升了照明质量与设施完好率,从而保障了市民夜间出行安全,改善了城市公共环境,提高了城市公共服务水平与市民生活幸福感。全年来看,该指标完成情况良好,达到了预期目标。
45.“山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程2025年”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.69分。项目全年预算数为2845万元,执行数为1845万元,完成预算的64.85%。项目绩效目标完成情况:一是提高水资源的重复利用率,有效改善山丹河水质、改善区域环境;二是解决城市水资源危机,促进水资源可持续循环利用。。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强工程进度的动态监控,确保各环节严格按照计划推进,避免进度滞后;二是加大节约资源的宣传力度,提高流域内民众的环保意识,进一步提升城市整体形象。山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程2025年绩效自评情况:再生水利用指通过提高水资源的重复利用率,解决城市水资源危机,促进水资源可持续循环利用,是处理城市水资源缺乏的一条重要途径。污水再生利用成本低,见效快,亦可减轻水体污染,是缓解水资源短缺问题的有效途径。再生水的输送和储存是再生水利用过程的必要一环。为了贯彻可持续发展的战略,既要发展经济又要保护环境。山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程是山丹县民生问题重要工程,是十分有必要。
46.“山丹县市政项目建设资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为132.8万元,执行数为132.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题;二是改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是建立群众反馈机制,及时收集和处理群众意见和建议,不断改进项目执行效果;二是优化项目管理流程,确保各项任务按计划推进,提高项目执行效率和效果。山丹县市政项目建设资金项目绩效自评情况:该项目的实施有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题,改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。
47.“山丹县纬五路、胜利街、滨河东路部分路段改造工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷、井盖塌陷损毁、树池、路缘石及沿街商铺台阶等损毁问题;二是改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强预算执行的精细化管理,确保每一笔资金的使用都经过严格审核和优化配置,提升资金使用效率;二是提升施工质量管理标准,加强对施工工艺和材料选择的监督,确保道路建设质量达到最优水平。山丹县纬五路、胜利街、滨河东路部分路段改造工程项目绩效自评情况:该项目的实施有效解决山丹县纬五路、胜利街、滨河东路部分路段目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题,改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。
48.“污水处理厂污泥处置费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.15分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是使污水处理厂能够正常运行,确保污水处理效果,二是消除对污染环境存在影响的有毒有害物质。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强绩效管理,提高绩效目标设置的准确性。及时进行项目申报,强化绩效意识,按要求设定绩效目标,强化绩效目标管理,做好预算绩效监控。同时,做好上年结转项目的预算绩效管理工作,保障绩效管理覆盖全部预算资金,切实提升单位绩效管理水平。二是强化预算执行管理,加快预算资金支出进度。合理优化财政资源配置,确保资源用于最需要的地方,避免浪费和低效使用。健全长效机制,对预算执行过程进行实时监控,及时发现和解决问题,确保专项资金及时、足额使用。污水处理厂污泥处置费项目绩效自评情况:城市污泥进行无害化污泥处理,可以减少臭味、降低水分、杀灭病原菌和寄生虫(卵),山丹县城区污水处理厂产生的污泥进行无害化处理后,解决了污泥的出路问题。对山丹县乃至张掖市的社会、环境发展有着非常积极的意义。
49.“山丹县新城区春节亮化工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是优化施工计划,合理安排工期,避免因时间紧迫影响工程质量;二是保障市民夜间出行安全,改善城市公共环境,提高城市公共服务水平与市民生活幸福感。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是优化施工计划,合理安排工期,避免因时间紧迫影响工程质量;二是加强与相关部门的沟通协调,争取更多资源支持,提升基础设施改造的深度和广度。山丹县新城区春节亮化工程项目绩效自评情况:该项目的实施提升了照明质量与设施完好率,从而保障了市民夜间出行安全,改善了城市公共环境,提高了市民生活幸福感。全年来看,该指标完成情况良好,今后可进一步优化照明设计,提升照明均匀度,以更全面地提升群众满意度。
50.“山丹县长城路人行道改造工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷、井盖塌陷损毁、树池、路缘石及沿街商铺台阶等损毁问题;二是改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强项目前期调研,深入了解群众需求,确保改造工程更加贴近实际需要;二是优化项目设计方案,注重与周边环境的协调性,提升城市整体形象。山丹县长城路人行道改造工程项目绩效自评情况:该项目的实施不仅提升了城市基础设施质量,也为居民提供了更加安全、便捷的出行环境,促进了城市高质量发展。
51.“山丹县住宅小区供水二级管网改造及二次加压设施建设工程(一期)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.24分。项目全年预算数为1713万元,执行数为1213万元,完成预算的70.81%。项目绩效目标完成情况:一是完善城区市政基础设施,减少水资源漏损;二是完成山丹县金龙小区、和谐小区、城北小区等小区内给水管、阀门井等改造,从根本上解决小区供水难题,保障县城内居民用水。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是强化过程管理与动态监控机制,定期跟踪项目执行进度,及时发现并解决问题,确保各项工作按计划推进;二是优化资源配置机制,提升资金使用效率,确保项目关键环节得到有效保障。山丹县住宅小区供水二级管网改造及二次加压设施建设工程(一期)项目绩效自评情况:该项目通过完善城区市政基础设施、减少水资源漏损,以及完成山丹县金龙小区、和谐小区、城北小区等小区内给水管、阀门井等改造,从根本上解决了小区供水难题,保障了县城内居民用水,从而提升了公众的满意度。全年来看,该指标完成情况良好,今后可继续保持并进一步提升服务质量,以维持或提高公众满意度。
52.“市政建设项目前期经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.86分。项目全年预算数为15.2万元,执行数为15.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是做好本年度项目前期工作;二是保障项目后续工作顺利进行。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强费用预算和支出的精细化管理,确保每一笔费用都用在刀刃上,提升费用控制水平;二是优化项目前期工作流程,加强各环节的协调与沟通,确保工作进展更加顺利和高效。市政建设项目前期经费项目绩效自评情况:该项目前期工作的顺利开展为改善城市生产生活环境提供了保障,通过科学规划和前期准备,为城市可持续发展奠定了基础。项目组注重长期效益,确保前期工作质量符合城市发展需求。
53.“市政项目建设资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为64.66万元,执行数为64.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题;二是改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是建立群众反馈机制,及时收集和处理群众意见和建议,不断改进项目执行效果;二是优化项目管理流程,确保各项任务按计划推进,提高项目执行效率和效果。市政项目建设资金项目绩效自评情况:该项目的实施有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题,改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。
54.“污水处理厂蓄水调节池建设工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效均衡水量与水质,确保污水处理系统稳定运行;二是改善城区条件,改善城市人居环境,巩固提升人民群众幸福感,实现城市高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强施工材料的质量控制,确保所有材料均符合或超过设计要求;二是加强项目执行过程中的质量监督和检查,及时发现并纠正问题,确保各项指标均能按预期目标完成。污水处理厂蓄水调节池建设工程项目绩效自评情况:该项目通过有效均衡水量与水质,确保污水处理系统稳定运行,直接改善了城区条件,从而提升了群众的整体满意度。全年来看,该指标完成情况良好,达到了预期目标,为城市高质量发展奠定了坚实基础。
55.“项目前期费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是做好本年度项目前期工作;二是保障项目后续工作顺利进行。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强费用预算和支出的精细化管理,确保每一笔费用都用在刀刃上,提升费用控制水平;二是优化项目前期工作流程,加强各环节的协调与沟通,确保工作进展更加顺利和高效。市政建设项目前期经费项目绩效自评情况:该项目前期工作的顺利开展为改善城市生产生活环境提供了保障,通过科学规划和前期准备,为城市可持续发展奠定了基础。项目组注重长期效益,确保前期工作质量符合城市发展需求。
56.“山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.54分。项目全年预算数为355万元,执行数为355万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提高水资源的重复利用率,有效改善山丹河水质、改善区域环境;二是解决城市水资源危机,促进水资源可持续循环利用。。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是加强工程进度的动态监控,确保各环节严格按照计划推进,避免进度滞后;二是加大节约资源的宣传力度,提高流域内民众的环保意识,进一步提升城市整体形象。山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程2025年绩效自评情况:再生水利用指通过提高水资源的重复利用率,解决城市水资源危机,促进水资源可持续循环利用,是处理城市水资源缺乏的一条重要途径。污水再生利用成本低,见效快,亦可减轻水体污染,是缓解水资源短缺问题的有效途径。再生水的输送和储存是再生水利用过程的必要一环。为了贯彻可持续发展的战略,既要发展经济又要保护环境。山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程是山丹县民生问题重要工程,是十分有必要。
57.“市政项目建设资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题;二是改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。该项目无发现的问题。下一步改进措施:一是建立群众反馈机制,及时收集和处理群众意见和建议,不断改进项目执行效果;二是优化项目管理流程,确保各项任务按计划推进,提高项目执行效率和效果。市政项目建设资金项目绩效自评情况:该项目的实施有效解决山丹县城区目前存在的道路及人行道破损塌陷等损毁问题,改善城区出行条件,改善城市人居环境,实现城市基础设施高质量发展。
58.“2025年度城市危旧房改造2059万元项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分65.76分,自评结果为“中”。项目全年预算数为2059万元,执行数为560万元,完成预算的27.19%。项目绩效目标完成情况:项目组在2025年度围绕危旧房改造目标开展了系统性的工作,全年实际完成危旧房改造140套,完成率为31.39%,与预期目标存在较大差距;在资金执行方面,全年预算资金2059万元,实际执行560万元,执行率仅为27.19%,资金使用效率有待提升;在质量指标方面,验收合格率尚未达到预期标准,基本建成目标完成率仅为31%,反映出项目实施进度较为滞后。但在社会效益方面,已完成改造的房屋有效改善了群众居住条件,基础设施条件得到显著提升,居民满意度达到95%,较好地实现了项目的民生改善目标。整体来看,项目在数量指标和时效指标方面的完成情况不理想,是导致项目自评得分较低的主要原因,需要在后续工作中重点加强项目进度管理和资金使用效率。项目整体上较好地实现了部分绩效目标,但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在产出指标中的数量指标、质量指标和时效指标完成率较低,以及效益指标中的资金拨付率未达预期。造成偏离的主要原因包括:一是项目执行进度较慢,城市危旧房改造仅完成140套,完成率为31.39%,远低于预期的446套;二是验收合格率未达标,完成率为0%,表明项目在质量管理方面存在不足;三是基本建成目标完成率仅为31%,资金拨付率为27%,反映出项目在时效和资金使用效率方面存在问题。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是加强项目进度管理,优化施工组织,确保危旧房改造任务按时完成;二是强化质量管理,建立严格的验收标准和流程,确保改造工程的质量达标;三是提高资金使用效率,优化资金拨付流程,确保资金及时到位并合理使用;四是加强项目监督和评估,定期检查项目进展,及时发现并解决问题,确保项目按计划推进。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为65.76分。
59.“2025年山丹县城镇保障家庭租赁补贴152.7万元项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.18分,自评结果为"良"。项目全年预算数为1527万元,执行数为57.807万元,完成预算的37.85%。项目绩效目标完成情况:项目按照计划有序开展,全年实际完成对484户住房保障家庭进行租赁补贴发放,完成率为96.41%,基本实现了预期目标。在项目实施过程中,严格按照补贴发放标准和程序,确保资金发放的准确性和及时性,验收合格率达到100%,补贴目标发放完成率100%。通过补贴发放,有效缓解了住房保障家庭的居住条件,住房压力条件改善效果显著,已保家庭户数占应保家庭户数比率达到95%,发放租赁补贴家庭满意度为95分,达到了预期效果。虽然资金拨付率为37.86%,未完全达到预期目标,但项目实施过程中注重资金使用的规范性和效益性,确保了资金使用的安全和有效。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,但在部分指标上存在一定程度的偏离,主要体现在:1.数量指标中的住房保障家庭租赁补贴发放户数未达预期,计划发放502户,实际完成484户,完成率为96.41%;2.经济效益指标中的资金拨付率仅为37.86%,远低于100%的预期目标。造成偏离的主要原因包括:一是项目执行过程中可能存在家庭资格审核严格或部分家庭不符合补贴条件的情况,导致实际发放户数少于预期;二是资金执行率较低,反映出资金拨付进度滞后,可能存在拨款流程不畅或资金到位不及时的问题。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是加强前期调研和家庭资格审核工作,确保补贴发放对象的准确性和全面性;二是优化资金拨付流程,加强与财政部门的沟通协调,确保资金及时到位;三是建立动态监控机制,定期跟踪项目执行进度和资金使用情况,及时发现并解决问题;四是加强政策宣传,提高符合条件的家庭对租赁补贴政策的知晓率和申请积极性。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为65.76分。
60.“山丹县保障性租赁住房奖补80万元项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.01分,自评结果为"良"。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照既定目标推进实施,成功建成1栋保障性租赁住房楼,共计80套,每套建筑面积25平方米,总占地面积1600平方米,完全符合规划设计要求。在资金使用方面,80万元财政奖补资金全部执行到位,资金拨付率达到100%。项目按时完成基本建设目标,建成率达100%,有效增加了保障性租赁住房供给,对缓解当地住房租赁市场结构性供给不足问题起到了积极作用。虽然验收合格率指标未达标,但项目在改善群众居住条件、提升基础设施条件等方面取得了显著成效,城镇住房保障家庭满意度达到95%,基本实现了项目的预期社会效益。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在质量指标中的验收合格率未达到预期目标。造成偏离的主要原因包括:一是项目在验收环节可能存在标准执行不严格或流程不规范的问题,导致验收合格率未达到100%的预期目标;二是项目执行过程中对质量管理的重视程度不足,未能及时发现和解决潜在的质量问题。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是加强项目验收环节的管理,严格按照验收标准执行,确保每个环节的质量达标;二是强化质量管理意识,定期开展质量检查,及时发现并整改问题,确保项目质量符合预期;三是优化项目执行流程,确保每个环节都有明确的责任人和执行标准,提升整体执行效率和质量。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为84.01分。
61.“提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(租赁补贴)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分,自评结果为"优"。项目全年预算数为81万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,项目组围绕提高资金使用效益和保障租赁补贴发放两大核心目标,系统开展了各项工作。在资金管理方面,通过优化资金拨付流程、加强资金使用监管等措施,有效提升了财政资金使用效益,为城镇保障性安居工程建设提供了有力支撑;在租赁补贴发放方面,全年实际完成488户住房保障家庭的租赁补贴发放工作,虽未完全达到502户的预期目标,但通过精准识别保障对象、规范发放程序等措施,确保了补贴发放的公平性和及时性,补助资金发放及时率达到100%,验收合格率和信息系统维护及时率均达到100%的标准要求。同时,项目实施的已保家庭户数占应保家庭户数比率达到100%,城镇低收入住房困难家庭满意度达到95%,较好地实现了项目的预期效益。通过项目的实施,为保障城镇低收入家庭住房需求发挥了积极作用。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,但在部分指标上存在一定程度的偏离,主要体现在住房保障家庭租赁补贴发放数量未完全达到预期目标。具体来看,住房保障家庭租赁补贴发放数量目标为502户,实际完成488户,完成率为96.41%,未完全达到预期目标。造成偏离的主要原因包括:一是项目执行过程中可能存在家庭资格审核的严格性提高,导致部分申请家庭未能通过审核,从而影响了发放数量;二是资金执行率为0%,说明资金未及时拨付或使用,可能影响了补贴发放的进度;三是项目执行时间安排可能不够合理,导致部分工作未能按时完成。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是优化家庭资格审核流程,确保审核标准既严格又合理,避免因审核过严而影响发放数量;二是加强与财政部门的沟通协调,确保资金及时拨付到位,提高资金使用效率;三是合理安排项目执行时间,制定详细的工作计划,确保各项工作按计划推进;四是加强项目监督与管理,定期检查工作进度,及时发现并解决问题,确保项目目标的全面实现。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为90分。
62.“提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(住房保障42万)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为72分,自评结果为"中"。项目全年预算数为42万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目组按照既定目标,完成了山丹县嘉瑞恒业、新城区农副产品综合交易市场和甘肃山青建筑公司三个项目的229套保障性租赁住房建设任务。在数量指标方面,实际完成229套,完成率100%,得13.33分;在质量指标方面,验收合格率未达标,得0分;在时效指标方面,项目按时完成进度,得12.01分;在经济效益方面,项目实现合理创收,得6分;在社会效益方面,实现100%目标值,得6.67分;在可持续影响方面,改善效果显著,得5.99分;在满意度方面,城镇住房保障家庭满意度达到95%,得10分。虽然项目完成了住房建设数量目标,但由于验收合格率未达标且预算执行率为0%,导致总体得分偏低。项目整体上完成了229套保障性租赁住房的建设任务,但在部分绩效指标上存在偏离。具体分析如下:1.资金执行率低:全年预算资金42万元,执行金额为0,执行率为0%,导致资金指标得分0分。主要原因是资金拨付流程未及时启动或项目进度与资金使用计划不匹配。2.质量指标未达标:验收合格率指标值为100%,实际完成值为0,完成率为0%,导致该指标得分为0。可能因项目尚未进入验收阶段或验收工作未按计划开展。下一步改进措施:1.优化资金拨付机制:加强与财政部门的沟通协调,确保资金按项目进度及时拨付到位,提高资金使用效率。2.强化质量管控:建立全过程质量监督体系,在项目建设过程中定期开展质量检查,确保最终验收合格率达到100%。3.完善项目管理:制定详细的项目实施计划和时间表,明确各阶段任务和责任人,确保项目按时保质完成。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为72分。
63.“提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户-城市危旧房改造36万)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.84分,自评结果为"中"。项目全年预算数为36万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目按计划完成了张掖市山丹县南关村城南片区、城北片区危旧房446套的改造任务,但在实际执行过程中存在部分指标未达标的情况。在成本预算方面,项目支出控制在合理范围内,完成率达到100%,得分13.5分;在数量指标方面,实际完成建筑套数140套,仅完成计划的31.39%,得分2.61分;质量指标中的工程合格率未达标,得分为0分;时效指标中的开工完成率达到100%,得分13.34分;经济效益指标中的基础设施条件改善完成率为32.63%,得分2.72分;社会效益指标和可持续影响指标均完成100%,分别得分13.33分和13.34分;满意度指标中的政策知晓率达到95%,完成100%,得分10分。总体来看,项目在部分关键绩效指标上未达到预期目标,需进一步分析原因并改进。项目整体上较好地实现了部分绩效目标,但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在产出指标中的建筑套数完成率仅为31.39%,质量指标中的工程合格率完成率为0%,经济效益指标中的基础设施条件改善完成率为32.63%。造成偏离的主要原因包括:一是资金执行率为0%,导致项目资金未能及时拨付和使用,影响了项目的整体推进;二是项目开工完成率虽达到100%,但实际建筑套数完成率较低,可能存在施工进度滞后或资源调配不足的问题;三是质量指标中的工程合格率为0%,表明项目在质量管理方面存在较大不足,可能缺乏有效的质量监督机制。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是加强资金管理,确保资金及时拨付和使用,提高资金执行率;二是优化施工计划和资源配置,确保建筑套数按计划完成;三是建立健全质量管理体系,加强工程质量的监督和检查,确保工程合格率达到预期目标;四是加强项目进度的动态监控,及时发现并解决施工过程中的问题,确保项目按计划推进。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为68.84分。
64.“山丹县老旧小区改造奖励资金84万元项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分90.66分,自评结果为“优”。项目全年预算数为84万元,执行数为84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照年度计划实施老旧小区改造工作,全面完成了何振新家属楼、周庄楼、龙首小区(城北小区)、银海小区及东泉嘉园5个小区改造任务,涉及27栋住宅建筑、786户居民。在改造过程中,项目组重点围绕基础设施改造、环境整治、公共设施完善等方面开展工作,确保了改造工程按时保质完成。资金使用方面,84万元财政资金全部执行到位,资金拨付率达到100%。改造后的小区基础设施条件得到显著改善,居民居住环境明显提升,群众满意度达到95%,有效促进了和谐社区建设和社会稳定。项目各项产出指标均达到或超过预期目标值,其中改造户数、楼栋数、小区数等数量指标均100%完成,开工目标完成率也达到100%。虽然验收合格率指标尚未完成,但其他指标的良好表现确保了项目整体绩效目标的实现。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在验收合格率指标上,完成率为0%。造成偏离的主要原因包括:一是项目验收工作尚未完成,导致验收合格率指标未能及时统计;二是项目执行过程中可能存在质量管理不到位的情况,影响了验收工作的顺利开展。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是加快项目验收工作进度,确保验收合格率指标能够及时统计并达标;二是加强项目质量管理,确保改造工程符合相关标准和要求,提高验收合格率;三是建立健全项目验收机制,明确验收标准和流程,确保验收工作的规范性和有效性。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为90.66分。
65.“2025年度山丹县保障性租赁住房576.3万元项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分80.1分,自评结果为"良"。项目全年预算数为576.3万元,执行数为455万元,完成预算的78.95%。项目绩效目标完成情况:项目组严格按照年度计划推进保障性租赁住房建设工作,全面完成了山丹县嘉瑞恒业120套、新城区农副产品综合交易市场85套和甘肃山青建筑公司24套保障性租赁住房的建设任务,合计229套,实现了预期数量目标。在资金使用方面,项目全年预算576.3万元,实际执行455万元,执行率78.95%,资金拨付率78.95%,得分10.52分;质量指标中验收合格率未完成,得0分;基本建成目标完成率100%,得13.34分;群众居住条件改善和基础设施条件改善均实现80%以上改善目标,分别得分7.5分和7.51分;城镇住房保障家庭满意度达到95%,得10分。项目整体实施效果良好,有效扩大了保障性租赁住房供给,缓解了住房租赁市场结构性供给不足的问题,但在质量验收环节和资金执行效率方面仍有提升空间。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在:一是质量指标中的验收合格率完成值为0%,未达到预期目标100%,主要原因是项目尚未完成验收工作,导致该指标未能及时统计;二是经济效益指标中的资金拨付率完成值为78.95%,未达到预期目标100%,主要原因是资金拨付流程存在一定滞后,部分资金未能及时到位。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是加快项目验收进度,确保验收工作按时完成,并及时统计验收合格率;二是优化资金拨付流程,加强与相关部门的沟通协调,确保资金及时拨付到位;三是加强项目过程管理,定期跟踪项目执行情况,及时发现并解决问题,确保项目按计划推进。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为80.1分。
66.“2025年度从土地出让收入中计提资金用于保障性住房支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分75.67分,自评结果为"中"。项目全年预算数为108万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,虽然完成了从土地出让收入中计提108万元保障性住房资金的任务,但实际资金拨付执行率为0%,所有计提资金均结转至下一年度使用,未能实现当年资金分配拨付的预期目标。在绩效指标方面,项目总成本指标完成率100%,但资金拨付到位率指标为0%,严重影响了项目整体绩效。其他指标如验收合格率、资金拨付及时率、政策执行到位率等均达到100%的完成标准,人才管理机制健全性和保障人员满意度指标也表现良好。项目整体执行情况表明,资金拨付环节存在明显滞后,需要进一步优化资金拨付流程,确保保障性住房资金及时到位。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在资金拨付到位率指标完成率为0%。造成偏离的主要原因包括:一是项目资金未及时拨付使用,导致资金拨付到位率未达标;二是资金结转至下一年度使用,影响了当年资金使用效率。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是加强资金使用计划管理,确保资金及时拨付到位;二是优化资金使用流程,提高资金使用效率;三是加强与相关部门的沟通协调,确保资金使用符合项目进度要求。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为75.67分。
67.“领导干部房产信息核查及商品房网签网备等系统专网费项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分97.33分,自评结果为“优”。项目全年预算数为8.65万元,执行数为8.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照预算执行,及时拨付了领导干部房产信息核查及商品房网签网备等系统专网费86500元,确保了单位业务的正常运行。在系统建设方面,投入14.1万元完成了5个系统的建设任务,系统运行正常率达到95%以上,运行维护响应及时有效。项目资金拨付率达到100%,有效保障了业务正常开展,促进了公共服务效率的明显提升。通过持续的系统运行维护,保障了业务的正常运行,系统服务对象满意度达到95%,全面实现了预期绩效目标。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均完成或超额完成预期值,但在时效指标“运行维护响应”和社会效益指标“对保障业务正常开展,促进公共服务效率的提升”方面得分略低于满分,反映出在响应速度和服务质量上仍有提升空间。造成轻微偏离的主要原因包括:一是运行维护响应机制虽已建立,但在极端情况下响应速度未能完全达到最优标准;二是公共服务效率提升的量化评估体系尚不完善,导致部分效益难以精确衡量。为持续优化项目绩效,下一步将重点开展以下改进措施:一是进一步完善运行维护响应机制,优化应急处理流程,确保在各类情况下都能快速响应;二是建立健全公共服务效率提升的量化评估体系,通过数据收集和分析,更准确地衡量项目效益;三是加强团队培训,提升服务意识和专业能力,确保服务质量持续提升。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为97.33分。
68.“2024年度从土地出让收入中计提资金用于保障性住房支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分96分,自评结果为“优”。项目全年预算数为108万元,执行数为108万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照土地出让收入计提政策要求,从2024年度县级土地出让价款中足额计提5%共计108万元用于保障性住房支出,资金拨付流程规范高效,确保了资金及时到位。项目资金专项用于人才公寓回购工作,共完成22套人才公寓的回购任务,验收合格率达到100%,有效解决了引进人才的住房保障问题。在项目实施过程中,严格执行预算管理制度,成本控制合理,资金拨付率达到100%;通过人才公寓的保障作用,为当地人才引进工作提供了98%的支撑保障,服务对象满意度达到95%。项目实现了预期经济效益和社会效益,对改善人才居住环境、促进区域经济发展产生了显著效果,形成了良好的可持续影响。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均按计划完成,未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%,各项指标完成率均达到或超过预期值,表明项目在资金使用、产出数量、质量、时效以及效益和满意度等方面均取得了良好的成效。未完成原因分析为空,进一步验证了项目执行的顺利性。自评得分为96分,接近满分,反映出项目绩效表现优异。尽管如此,为确保未来项目绩效的持续优化,建议采取以下改进措施:一是进一步加强项目前期调研和可行性分析,确保绩效目标的科学性和合理性;二是强化过程管理与动态监控机制,及时发现并解决潜在问题;三是优化资源配置机制,提升资金使用效率;四是加强团队协作与能力建设,提升项目执行人员的专业素养和执行能力。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为96分。
69.“山丹县引进人才公寓购置项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分96.84分,自评结果为“优”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照预算执行,及时支付了回购新城名苑人才公寓的全部资金,确保了22套人才公寓的顺利回购。在成本控制方面,项目支出合理,预算执行率达到100%;在产出方面,22套公寓全部按时回购并通过验收,验收合格率达到100%;在效益方面,资金拨付及时到位,拨付率达到100%,为当地引进人才提供了有力的住房保障,社会效益显著,政策知晓率达到95%以上,满意度较高。通过项目的实施,有效改善了人才居住环境,为当地经济发展提供了可持续的人才支撑。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标的完成率均达到100%,未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%,各项指标均按计划完成,包括回购套数、验收合格率、资金拨付率等关键指标。项目预期目标为支付回购新城名苑人才公寓资金,实际完成情况为及时支付回购新城名苑人才公寓资金,未出现未完成情况。因此,本项目在绩效目标达成方面表现良好,无需分析偏离原因及提出改进措施。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为96.84分。
70.“山丹县引进人才公寓购置项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分97.34分,自评结果为“优”。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算执行,全年预算13500元全部执行到位,执行率达100%。在项目实施过程中,按时足额支付了单位通信服务费用,确保了通信服务的正常运行。通过项目实施,通信服务运行正常率达到95%,通信服务运行时效为9个月,资金拨付率达到100%,有效保障了单位业务的正常开展,促进了公共服务效率的提升。同时,系统服务对象满意度达到95%,项目各项绩效指标均圆满完成,为单位的日常工作和业务开展提供了稳定可靠的通信保障。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标均达到或超过预期值,资金执行率为100%,各项产出和效益指标完成情况良好。项目预期目标为及时拨付单位通信服务费,保障单位业务正常运行,实际完成情况与预期目标一致,未出现偏离情况。下一步通过对项目事中运行绩效的监控和评估,项目进度、成本、质量和风险得到有效控制,确保项目按计划顺利进行。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为97.34分。
71.“人才公寓取暖费及物业费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分97.34分,自评结果为“优”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在项目实施过程中,严格按照预算安排,及时足额拨付了人才公寓2024年物业费和取暖费共计2万元,资金使用率达到100%。项目覆盖22套人才公寓,总面积2755.94平方米,物业服务及时率达到100%,有效保障了人才公寓的正常运行。通过项目实施,改善了相关人员的生活条件,满意度达到95%,同时促进了资源的合理利用,对发展循环经济起到了积极作用。各项绩效指标均已完成或超额完成,资金使用规范高效。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标的完成率均达到或超过预期值,未出现明显偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%,各项绩效指标均按计划完成,包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。项目自评得分为97.34分,表明项目执行效果良好。未完成原因分析为空,说明项目在实施过程中未遇到重大问题或障碍。为继续保持项目的高效执行和优质成果,下一步将重点开展以下改进措施:一是持续优化资金使用流程,确保资金拨付的及时性和准确性;二是加强项目监督和管理,确保各项指标持续达标;三是定期收集服务对象反馈,进一步提升覆盖人群的满意度;四是总结经验,为未来类似项目提供参考和借鉴。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为97.34分。
72.“人才公寓取暖费物业费8.253254万元项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98.66分,自评结果为“优”。项目全年预算数为8.253254万元,执行数为8.253254万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照预算执行,全年预算资金82532.54元全部执行到位,执行率达到100%。在项目实施过程中,及时拨付了人才公寓2024年的物业费和取暖费,共计82532.54元,覆盖面积2755.94平方米,惠及20套人才公寓,服务保障率和物业服务及时率均达到100%。通过项目的实施,有效改善了相关人员的生活条件,满意度达到95%,资金利用率100%,对发展循环经济也有所提高。项目各项指标均完成或超额完成预期目标,为人才提供了良好的居住环境,保障了人才公寓的正常运行。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标的完成率均达到或超过预期值,资金执行率为100%,各项指标得分较高。但在个别效益指标上存在轻微偏离,主要体现在“改善相关人员生活条件”和“发展循环经济”两个指标的实际完成值虽达到预期范围(100%-80%),但得分略低于满分,反映出在具体实施过程中可能存在一定的提升空间。造成轻微偏离的主要原因包括:一是对服务对象的实际需求调研不够深入,导致部分服务细节未能完全满足所有人员的期望;二是在推动循环经济发展方面的措施较为单一,缺乏系统性和创新性。为持续提升项目绩效,下一步将重点开展以下改进措施:一是加强服务对象需求调研,定期收集反馈意见,及时调整服务内容和方式,确保服务更加精准有效;二是丰富循环经济发展的实施路径,引入更多创新举措,如节能设备更新、资源回收利用等,提升项目的可持续影响;三是建立更加完善的绩效跟踪机制,定期评估各项指标的完成情况,及时发现并解决潜在问题,确保项目绩效持续优化。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为98.66分。
73.“山丹县2022年度西街村西大街城市棚户区改造项目二期工程配套基础设施项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分95.62分,自评结果为“优”。项目全年预算数为1923万元,执行数为1176.9万元,完成预算的61.20%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照既定目标推进实施,总投资3.69亿元全部落实到位,共完成25栋住宅楼建设,共计1075套住房,总建筑面积达17.17万平方米,全面完成了预期建设规模。在项目实施过程中,项目组严把质量关,所有建筑工程合格率均达到100%,开工完成率100%,确保了工程按期保质完成;资金使用方面,严格执行预算管理,成本控制合理,预算执行率达到80%以上;在效益方面,1923万元专项资金全部按时下达,老旧小区改造入住率达到100%,基础设施条件改善率达到95%,有效提升了居民生活环境和城市面貌;项目满意度调查显示,棚改人员满意度达到95%,充分体现了项目的社会认可度。通过项目的全面实施,不仅改善了居民住房条件,还显著提升了区域基础设施水平,取得了良好的经济和社会效益。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标的完成率均达到或超过预期值,未出现偏离绩效目标的情况。项目总投资3.69亿,共修建25栋,住房1075套,面积17.17万平方米的目标已全面完成。资金执行方面,年度资金总额执行率为61.20%,虽未达到100%,但未对项目整体绩效产生负面影响。下一步将重点开展以下改进措施:一是加强资金管理,提高资金使用效率,确保项目资金及时到位并合理使用;二是优化资源配置,确保项目各环节得到有效保障;三是加强项目监督与管理,确保项目按计划推进,持续提升项目绩效。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为95.62分。
74.“公租房维修项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分95.99分,自评结果为"优"。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目组严格按照年度维修计划开展工作,全年共完成562套公租房的维修改造任务,维修及时率和验收合格率均达到100%,全面保障了公租房的正常运行。在成本控制方面,项目预算执行率达到100%,各项支出均在合理范围内;在经济效益方面,通过维修改善了公租房条件,创造了合理的经济收益;在社会效益方面,有效改善了租赁条件,带动了当地经济发展;在可持续影响方面,显著提高了被保障家庭的信服指数;最终服务对象满意度达到95%,全面实现了预期绩效目标。项目资金使用规范高效,各项指标完成情况良好,为保障低收入家庭住房需求做出了积极贡献。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在成本预算指标得分未达到满分,以及可持续影响指标得分略低于满分。造成偏离的主要原因包括:一是成本预算指标虽然完成率达到了100%,但得分未达到满分,可能是在预算执行过程中存在一定的优化空间,未能完全达到“合理支出”的最高标准;二是可持续影响指标的完成率虽然为100%,但得分略低于满分,说明在提高被保障家庭信服指数方面仍有提升空间,可能需要进一步改善服务质量和沟通效果。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是加强预算执行的精细化管理,确保每一笔资金的使用都更加合理和高效,提升成本预算指标的得分;二是进一步优化服务质量,加强与被保障家庭的沟通和互动,提升他们的满意度和信服指数;三是定期进行项目评估和反馈,及时发现并解决执行过程中的问题,确保各项指标都能达到或超过预期目标。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为95.99分。
75.“山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分96.78分,自评结果为“优”。项目全年预算数为1800万元,执行数为1700万元,完成预算的94.44%。项目绩效目标完成情况:本项目全面完成了山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造任务,对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区进行了系统改造。在项目实施过程中,严格按照规划要求完成了1894户的小区房屋公共区域修缮工作,包括墙面刷新、楼道照明改造、公共设施维修等内容;同时完成了小区外道路的全面改造,包括路面硬化、排水系统完善、人行道铺设等工作。项目成本控制良好,实际成本未超出预算;工程质量合格率达到100%,所有工程均按时开工并如期完成;资金拨付及时率100%,保障了项目顺利实施。通过改造,显著改善了小区居民的居住环境,提升了公共卫生服务水平,居民满意度达到95%,实现了预期社会效益和生态效益。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标的完成率均达到或超过预期值,未出现明显的偏离情况。项目资金执行率为94.44%,略低于预算金额,但仍在合理范围内。未完成原因分析中未提供具体原因,可能由于项目执行过程中未遇到重大障碍或问题。为进一步提升项目绩效,下一步将重点开展以下改进措施:一是加强项目前期预算编制的科学性和准确性,确保预算金额与实际需求相匹配;二是优化资金使用流程,提高资金拨付效率,确保项目资金及时到位;三是加强项目执行过程中的监督和管理,及时发现并解决潜在问题,确保项目按计划推进;四是完善项目绩效评价体系,细化评价指标,提升评价的全面性和准确性。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为96.78分。
76.“人才公寓装饰装修项目三期”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分94.18分,自评结果为"优"。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目组严格按照预算执行,完成了新城名苑14号楼人才公寓的装饰装修工程,共计22套公寓全部达到拎包入住标准。在项目实施过程中,注重成本控制,实际支出与预算相符;严把质量关,验收合格率达到100%;按时完成工程进度,确保了人才公寓的及时交付使用。通过该项目的实施,有效改善了引进人才的居住条件,提升了人才服务保障水平,引进人才满意度达到97%,实现了预期目标。项目在经济效益、社会效益和可持续影响方面均取得良好成效,为当地吸引和留住人才创造了良好条件。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在成本预算指标得分未达到满分,实际得分为4.5分。造成偏离的主要原因包括:一是成本预算执行过程中可能存在部分环节的预算控制不够精细,导致成本预算指标得分略有降低;二是项目实施过程中可能存在部分材料采购或人工成本超出预期,影响了成本预算的精准控制。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是加强项目成本预算的精细化管理,确保每一笔支出都严格按照预算执行;二是优化材料采购和人工成本控制机制,定期审核成本支出,及时发现并解决成本超支问题;三是强化项目执行人员的成本意识,提升成本控制的专业素养和执行能力,确保项目成本控制在合理范围内。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为94.18分。
77.“山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外基础配套设施项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分97.34分,自评结果为"优"。项目全年预算数为465万元,执行数为465万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照既定目标实施,全面完成了风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼等24个老旧小区的改造工作,涉及60栋建筑、1239户居民。在项目实施过程中,重点对建筑单体、公共服务设施及室外配套基础设施进行了系统性改造,包括建筑立面修缮、管线改造、道路硬化、绿化提升等内容。通过改造,显著改善了小区居民的生活环境,完善了基础设施功能。项目资金使用规范,实际成本未超出预算,工程合格率达到100%,基本建成目标完成率100%,资金支付率100%。改造后的小区环境得到明显提升,公共卫生服务水平显著改善,居民满意度达到95%以上,全面实现了预期绩效目标。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,各项指标完成情况良好,但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在社会效益指标和生态效益指标上,虽然完成率均为100%,但得分略低于满分。造成偏离的主要原因包括:一是社会效益指标中的“周边环境带来的效益”和生态效益指标中的“公共卫生服务水平提升”虽然达到了预期效果,但具体量化标准可能设定较高,导致实际得分未达到满分;二是项目执行过程中可能存在对居民满意度调查的细节把控不够严格,虽然满意度达到了95%,但仍有一定的提升空间。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是进一步细化社会效益和生态效益的量化标准,确保指标设定更加科学合理;二是加强居民满意度调查的细节管理,提升调查的覆盖率和代表性,确保满意度指标能够更加准确地反映居民的真实感受;三是持续优化项目管理流程,确保各项指标在实施过程中能够得到有效监控和及时调整。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为97.34分。
78.“新城名苑人才公寓(2023-2025年)取暖费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目自评价得分98.66分,自评结果为"优"。项目全年预算数为5.526924万元,执行数为5.526924万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照预算要求,及时足额拨付了新城名苑人才公寓2023-2025年度的取暖费共计55269.24元,确保了7套人才公寓的供暖系统正常运转。通过资金的及时拨付,有效保障了人才公寓的供暖需求,为入住人才提供了温暖舒适的居住环境。在项目实施过程中,所有资金均按计划执行到位,资金利用率达到100%,服务及时率和正常运作率均实现100%的目标值,入住人才满意度调查显示满意度达到95%。项目各项绩效指标均圆满完成,切实改善了人才的生活条件,提高了人居环境水平,为吸引和留住人才创造了良好条件。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有三级指标的完成率均达到或超过预期值,资金执行率为100%,未出现偏离绩效目标的情况。项目预期目标为及时拨付人才公寓2023-2025年取暖费,实际完成情况为已及时拨付人才公寓2023-2025年取暖费,保障了人才公寓正常运转和居住环境。资金使用方面,年度预算金额为55269.24元,全年执行金额为55269.24元,执行率为100%。绩效指标方面,所有三级指标的完成率均为100%,包括调剂金额、套数、正常运作率、服务及时率、资金利用率、改善人员生活条件、人居环境水平和覆盖人群满意度等。由于项目各项指标均达到或超过预期,未出现偏离绩效目标的情况,因此无需分析偏离原因及提出改进措施。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为98.66分。
79.“领导干部核查系统及运维费项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,。本项目自评价得分97.33分,自评结果为“优”。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目组严格按照预算执行要求,及时拨付了领导干部房产核查及单位运维费等系统专网费用,确保了单位业务的正常运行。在系统建设方面,投入1.5万元完成了1个系统的建设,系统运行正常率达到95%,维护响应及时,有效保障了业务的连续性。资金拨付率达到100%,显著提升了公共服务效率,系统服务对象满意度达到95%,实现了对业务运行的持续保障。通过项目的实施,各项绩效指标均达到或超过预期目标,为领导干部房产核查和单位运维工作提供了有力支持。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,各项指标完成情况良好,资金执行率达到了100%,各项绩效指标均按计划完成。但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在“系统运行维护响应”和“社会效益指标”等指标上,虽然完成率达到了100%,但实际完成值仅达到“100%-80%(含)”的水平,未完全达到预期目标。造成偏离的主要原因包括:一是项目执行过程中对系统运行维护响应的时效性要求可能过高,实际操作中难以完全达到预期标准;二是社会效益指标的提升效果评估不够具体,导致实际提升效果与预期存在一定差距。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是优化系统运行维护响应机制,合理设定响应时间标准,确保在实际操作中能够达到预期目标;二是细化社会效益指标的评估标准,明确提升效果的具体要求,确保指标的可操作性和可衡量性;三是加强项目执行过程中的动态监控,及时发现并解决潜在问题,确保各项指标能够按计划完成。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为97.33分。
80.“领导核查系统维护费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,。本项目自评价得分96分,自评结果为“优”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目严格按照预期目标执行,与广东南方数码科技股份有限公司签订了协议,完成了2024年度领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务,服务费用3万元;与中国电信股份有限公司山丹分公司签订了协议,完成了2024年度领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务器托管服务,托管费用2.4万元;与中国联通公司张掖分公司签订了协议,完成了2024年度领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务与市上纵网专网费用,费用0.75万元;与中国电信公司山丹分公司签订了协议,完成了2024年度单位邮电费专网费用。各项服务均按计划完成,系统运行稳定,数据安全性达到99%,专项系统运维服务水平不断优化,日常维护管理稳定运行,服务单位满意度达到95%,全面实现了项目的预期目标。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,所有预期目标均已完成,但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在运维成本指标得分未达到满分,完成率为100%-80%(含),得分为18分,未达到满分20分。造成偏离的主要原因包括:一是运维成本控制方面可能存在一定的优化空间,未能完全达到最理想的控制水平;二是绩效目标设定时对运维成本的具体控制标准可能不够明确,导致执行过程中存在一定的模糊性。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是加强运维成本的前期预算和过程控制,确保成本控制在最合理的范围内;二是明确运维成本的具体控制标准,提升目标的可操作性和针对性;三是定期跟踪运维成本的使用情况,及时发现并解决成本控制中的问题,确保各项运维工作按计划推进。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为96分。
81.“2024年省级租赁补贴资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,。本项目自评价得分87.75分,自评结果为"良"。项目全年预算数为61.641万元,执行数为61.641万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目自评价得分87.75分,项目组严格按照省级租赁补贴资金管理要求,全年累计拨付住房租赁补贴资金61.641万元,覆盖484户住房保障家庭,有效改善了城镇住房保障家庭的居住条件,缓解了住房压力。在资金拨付方面,实际拨付率达到76%,虽未完全达到预期目标,但确保了补贴资金的及时发放;在保障覆盖方面,已保家庭户数占应保家庭户数的比例达到95%,实现了预期目标;在质量管理方面,验收合格率达到100%,确保了补贴发放的规范性和有效性。通过项目的实施,切实解决了部分城镇住房困难家庭的居住问题,取得了良好的社会效益。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标,但在部分三级指标上存在一定程度的偏离,主要体现在下达金额、住房保障家庭租赁补贴和资金拨付率等指标的完成率低于预期值。造成偏离的主要原因包括:一是下达金额指标未完成,主要原因是实际下达金额为61.641万元,低于预期的81万元,导致完成率仅为76.10%;二是住房保障家庭租赁补贴指标未完成,实际完成484户,低于预期的600户,完成率为80.67%;三是资金拨付率指标未完成,实际拨付率为76%,低于预期的100%。为有效提升项目绩效达成度,下一步将重点开展以下改进措施:一是加强与上级部门的沟通协调,确保资金及时足额下达,避免因资金不足影响项目进度;二是优化租赁补贴发放流程,提高发放效率,确保更多符合条件的家庭能够及时获得补贴;三是加强资金使用监管,确保资金拨付及时到位,提高资金使用效率;四是定期跟踪项目执行情况,及时发现并解决问题,确保各项指标按计划完成。本绩效自评结果,从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评,综合得分为87.75分。
三、部门重点绩效评价结果
总体来看,2025年度本部门组织实施的“山丹县滨河北路道路建设工程项目”“山丹县消防救援大队办公家具及生活设施费用”“城市餐厨垃圾收集处置费用”等81个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出12940.80万元,政府性基金预算支出11039.60万元。从评价情况来看,81个项目整体绩效表现良好。项目执行率均为100%,预算执行整体到位;项目在目标完成度、资金使用规范性、效益实现等方面表现较好,基本达成年初设定的绩效目标。重点项目整体运行状况良好,资金使用合规且执行率达100%,基本完成年度绩效目标,在改善区域水环境、提升城市基础设施功能等方面发挥了积极作用,但在绩效指标设置细化程度、部分运营管理机制完善性上仍有提升空间。
名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出(类)政府办公室厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(类)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十五、节能环保支出(类)污染防治(类)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(类)行政运行(项):反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(类)小城镇基础设施建设:反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
二十八、节能环保支出(类)污染防治(类)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
二十九、节能环保支出(类)污染防治(类)其他污染防治支出(项):反映其他用于污染防治方面的支出。
三十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。
三十一、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
三十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出:反应其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。
扫一扫在手机打开当前页面