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张掖市公共资源交易中心山丹县分中心2025年部门预算公开情况说明

索引号 6207250028/2025-00016 发文字号
关键词 发布机构 张掖市公共资源交易中心山丹县分中心
公开形式 主动公开 公开目录 张掖市公共资源交易中心山丹县分中心
生成日期 2025-02-08 10:57:43 是否有效

张掖市公共资源交易中心山丹县分中心

2025年部门/单位预算公开情况说明


目 录


第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门(单位)预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

1.贯彻落实国家和省市县有关公共资源交易的法律法规政策;                

2.负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务;

3.负责公共资源交易平台的建设和管理,维护公共资源交易秩序;

4.负责收集存储和整理发布公共资源交易信息。

二、机构设置情况

山丹县分中心下设综合服务股、财务股、信息技术股、产权交易股、交易指导股5个股室和交易受理段、交易组织段、交易见证段3个交易服务段。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算191.47万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算191.47万元(详见部门/单位预算公开表1 ,2)。包括:

一般公共预算收入191.47万元,占100%

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入0万元标点符号重复!

其他收入0万元标点符号重复!


(二)支出预算

2025年支出预算191.47万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出191.47万元, 占100%

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出191.47万元,包括:一般公共服务支出146.64万元、社会保障和就业支出20.27万元、卫生健康支出9.64万元、住房保障支出14.91万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4 ,5 ,6 ,7):


基本支出

2025年基本支出191.47万元,比2024年预算增加(减少)5万元,增长(下降)2.54%,增长(下降)的主要原因是人员调动。

其中:人员经费支出176.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025单位无一般公共预算财政拨款项目支出。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构(项)2025年预算数为0万元

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

三公”经费预算0.3万元,较2024年预算持平

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0.3万元,较2024年预算持平

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元。


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.68万元,较2024年预算增加2万元,增长13.62%,增长的主要原因是进一步提升数字化见证能力,继续使用云存储及升级改造“一网三平台”,增加了运行费用。

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额2.58万元,其中:政府采购货物预算2.38万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.2万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2.58万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为130.24万元。其中:办公用房    0平方米,价值0万元。预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.1万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年“未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。”

(二)非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入,2025年计划征收30万元。其中:中央(省级)批准设立1个,主要是进场项目交易服务费,计划征收30万元。

(三)重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

本部门未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

本部门未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1—6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:……(需自行完善编辑)。开展1—9月绩效运行监控项目   个,占本部门(单位)项目的   %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目   个,完成率为   %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:……。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:……(需自行完善编辑)

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共   个,其中,部门(单位)整体支出   个,项目支出 个,转移支付项目   个,绩效自评覆盖率为   %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:┄┄(需自行完善编辑)

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 万元,2025年度增加(减少)部门预算项目   个,增长率/压减率   %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目   个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标   个、三级指标   个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标   个、三级指标   个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:1.张掖市公共资源交易中心山丹县分中心2025部门预算公开表

      2.张掖市公共资源交易中心山丹县分中心2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效

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